問題已解決
進(jìn)項大于銷項時,增值稅需要計提嗎,怎么計提



你好!這個不需要計提,在報表上留底就行
2024 08/26 13:35

84785008 

2024 08/26 13:37
已經(jīng)按照借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
計提了銷項稅金額
有啥影響嗎?可以調(diào)賬嗎

宋生老師 

2024 08/26 13:37
你好!你這個是負(fù)數(shù)吧

84785008 

2024 08/26 13:37
之前會計做的正數(shù)

宋生老師 

2024 08/26 13:38
你好!這個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
是有要交的稅的時候,才是正數(shù)

84785008 

2024 08/26 13:39
他6月做的,我這月沖紅再不計提行不

宋生老師 

2024 08/26 13:43
你好!可以的。操作沒問題
