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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下在6月收到一張發(fā)專票,當(dāng)時(shí)做賬為借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸:庫存現(xiàn)金。在6月所屬期已抵扣,7月發(fā)現(xiàn)該公司開票備注錯(cuò)誤,對方開具紅字發(fā)票但是我方未確認(rèn),紅字發(fā)票就沒有開具成功,我未跟對方聯(lián)系上,對方在7月又重新開具了一張正確發(fā)票,我現(xiàn)在將6月的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,分錄怎么寫?



您好,把6月份的原樣做負(fù)數(shù)(借:-主營業(yè)務(wù)成本,-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸:-庫存現(xiàn)金),7月份重新開具的在原樣做一遍正數(shù)(借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸:庫存現(xiàn)金)
2024 08/26 17:23

84785031 

2024 08/26 17:31
那我在7月稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候已做了改進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我是不是還要做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

小愛老師 

2024 08/26 17:40
您好,我上面發(fā)的借方應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了,你也可以做到貸方的(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

84785031 

2024 08/26 17:49
嗯,那如果單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我這個(gè)發(fā)票就不能作為做主營業(yè)務(wù)成本的話,那我是不是還是要負(fù)數(shù)

小愛老師 

2024 08/26 18:13
您好,你的這筆是整體沖的,有整體重開的。最終結(jié)果是還是只有一筆。你這么理解
