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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩問一下,這個月增值稅交多了,形成了留抵,怎么做會計分錄?一般納稅人



當(dāng)企業(yè)增值稅繳納過多形成留抵時,可通過以下會計分錄處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款/留抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
此操作表明將多繳的增值稅從應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)至未交增值稅賬戶,體現(xiàn)了留抵稅額的積累。確保在處理時遵循當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定,適時調(diào)整財務(wù)報表以反映這一變化。
2024 08/27 16:34
