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為什么增值稅減免稅申報表明細(xì)表中有的本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額有時候會填寫增值稅及附加稅申報表中的本期應(yīng)納稅額呢?



你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2024 08/28 10:41

84784963 

2024 08/28 10:48
小規(guī)模納稅人

郭老師 

2024 08/28 10:51
你好,你看他選擇的減免性質(zhì)是哪一個?應(yīng)該是小規(guī)模2%的減免吧
開的1%的專票,或者是開的1%的普通發(fā)票,超過了30萬。

84784963 

2024 08/28 10:51
開的1%的普通發(fā)票,超過了30萬。

郭老師 

2024 08/28 10:51
那就是用不含增值稅的金額乘以2%,這按照這個算出來的。

84784963 

2024 08/28 10:52
為什么增值稅減免稅申報表明細(xì)表中有的本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額有時候會填寫增值稅及附加稅申報表中的本期應(yīng)納稅額呢?

郭老師 

2024 08/28 10:52
你的不含稅的銷售額是多少?

84784963 

2024 08/28 10:53
我是想問為什么增值稅減免稅申報表明細(xì)表中有的本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額這時候會填寫增值稅及附加稅申報表中的本期應(yīng)納稅額呢?

84784963 

2024 08/28 10:54
而不是三個數(shù)據(jù)都是一樣的呢?

郭老師 

2024 08/28 10:54
是因為他填寫錯了,這三個金額應(yīng)該是一樣的,和實際抵扣金額是一樣的。這里期末余額不會有的。
