問題已解決
老師,公司是小規(guī)模,經(jīng)營食堂和餐飲,6月份A公司職工餐費7月初開的發(fā)票,餐費一直未支付(7月份也是如此),6月份沒賬做賬時沒做這筆,現(xiàn)在應該怎么做?



您好,這個的話,意思是開票了,然后沒做是嗎
2024 08/28 11:36

84785041 

2024 08/28 11:40
是的,款也沒收到

小鎖老師 

2024 08/28 11:40
這個的話 借應收賬款? 貸 其他業(yè)務收入——餐飲收入

84785041 

2024 08/28 11:40
7月份的餐費8月初開的票,款也沒收到

小鎖老師 

2024 08/28 11:41
嗯對,是先做應收就行

84785041 

2024 08/28 11:43
6月份的7月開的票,直接在7月份記賬嗎?分錄這樣記嗎
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入

84785041 

2024 08/28 11:44
收到之后,借:銀行存款,貸:應收賬款

小鎖老師 

2024 08/28 11:44
對的,這樣計入是沒錯的,是這樣的

84785041 

2024 08/28 11:47
好的,以后做賬是以開票月份記賬還是以實際月份來?

小鎖老師 

2024 08/28 11:47
按照實際月份來做的

84785041 

2024 08/28 11:56
是這樣嗎?那附件需要附哪些?

小鎖老師 

2024 08/28 12:26
嗯對有沒有合同和出庫單?

84785041 

2024 08/28 13:15
有合同,合同是一年一簽的,沒有出庫單

小鎖老師 

2024 08/28 13:35
需要有出庫單,發(fā)票,這

84785041 

2024 08/28 14:39
有用餐記錄也可以吧

小鎖老師 

2024 08/28 14:40
但是是需要有發(fā)票的,這個

84785041 

2024 08/28 15:13
有發(fā)票的

小鎖老師 

2024 08/28 15:13
嗯對,那樣就可以了這個

84785041 

2024 08/28 17:59
老師,我上面的分錄里,要計提應交增值稅費用嗎

小鎖老師 

2024 08/28 20:26
這個的話是要計提的,要
