當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月錯把預(yù)付賬款寫記成了銷售費(fèi)用 怎么紅沖



您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調(diào)整過來了
2024 08/28 16:43

84784959 

2024 08/28 16:49
老師 這個進(jìn)項稅該怎么轉(zhuǎn)出啊

84784959 

2024 08/28 16:49
紅沖的進(jìn)項稅我不太會 老師能具體給我說一下分錄啥的嗎

廖君老師 

2024 08/28 16:51
您好,好的,找這個憑證點(diǎn)開,上面有個紅沖,點(diǎn)一下就生成了,
然后我們再做正確的分錄

84784959 

2024 08/28 16:54
老師 這個沖銷點(diǎn)不了

廖君老師 

2024 08/28 16:55
您好,這個就是呀,我們是不是7月還沒有結(jié)賬,這里是灰色的

84784959 

2024 08/28 17:13
結(jié)賬了呀
但是就是沖銷不了

廖君老師 

2024 08/28 17:20
您好,那您只能復(fù)制這個憑證,金額改負(fù)
