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1.生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項稅額比銷項稅額多的情況,公司有部分出口業(yè)務(wù),我現(xiàn)在需要進(jìn)行免抵退中的退稅,想知道退稅是進(jìn)項稅額部分,還是需要進(jìn)項留抵比如進(jìn)項是1600萬元,留抵是600萬元,我可以退稅的是1000萬元嗎

84784973| 提問時間:2024 08/29 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是的。退的是差額部分
2024 08/29 09:01
84784973
2024 08/29 09:14
是指增值稅申報中的留抵金額與退稅申報表中的退稅金額一致?一分都不能差?
宋生老師
2024 08/29 09:19
你好!不是留底稅額就是退稅金額了 退稅退的是進(jìn)項-留底后的部分
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