問題已解決
老師,之前月份收到了成本發(fā)票,一直沒入賬,這個月開票方把這張發(fā)票沖紅了,導(dǎo)致我們這個月進項成負(fù)數(shù)了,這個月銷項80,進項-100,如何賬務(wù)處理



你好!這個是看你之前拿到發(fā)票如何做的分錄,才好確認(rèn)現(xiàn)在的
2024 08/29 09:08

84785038 

2024 08/29 10:08
老師,之前開發(fā)票的時候沒做賬,因為業(yè)務(wù)一直沒把發(fā)票給財務(wù)

宋生老師 

2024 08/29 10:11
您好!是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?主營業(yè)務(wù)成本嗎

84785038 

2024 08/29 10:15
嗯嗯,主營業(yè)務(wù)成本

宋生老師 

2024 08/29 10:18
你好,你這個先補借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款。
然后,再借應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

84785038 

2024 08/29 10:36
老師最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么,我們公司要求每個月都要把增值稅進項,銷項,結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 

2024 08/29 10:38
你好!這個你有沒有要繳稅

84785038 

2024 08/29 11:51
不繳稅,系統(tǒng)里還有進項可以抵扣

宋生老師 

2024 08/29 11:52
你好!這樣的話,不用結(jié)轉(zhuǎn)
