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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,以前年度的進(jìn)項在本月轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交增值稅及附加,及滯納金,請問怎么做分錄



借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024 08/29 16:50

84785044 

2024 08/29 16:51
附加稅呢

劉艷紅老師 

2024 08/29 16:54
一樣的,也是這樣做的

84785044 

2024 08/29 16:57
滯納金也是要進(jìn)以前年度損益嗎

劉艷紅老師 

2024 08/29 16:58
金額不大,可以直接入當(dāng)年也沒事

84785044 

2024 08/29 16:59
大概
8000左右

劉艷紅老師 

2024 08/29 17:01
計入以前年度損益調(diào)整吧

84785044 

2024 08/29 17:07
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金—城建稅
貸:其他應(yīng)交款—教育費(fèi)附加
貸:其他應(yīng)交款—地方教育費(fèi)附加

84785044 

2024 08/29 17:08
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

84785044 

2024 08/29 17:08
是這樣嗎?

劉艷紅老師 

2024 08/29 17:08
貸方都是通過應(yīng)交稅費(fèi)這個科目

84785044 

2024 08/29 17:09
我們上面沒有應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,就是分開的

劉艷紅老師 

2024 08/29 17:12
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
是的,都是這樣做的
