問題已解決
請問老師我是購買方,之前已經(jīng)抵扣專票了,對方要充紅,作廢,怎么處理



你好!你要做進項轉(zhuǎn)出了
2024 08/30 09:02

84784951 

2024 08/30 09:02
我做進項轉(zhuǎn)出,找對方要什么憑證么

宋生老師 

2024 08/30 09:03
你好!對方給你紅字發(fā)票

84784951 

2024 08/30 09:05
對方可以選擇購買方已抵扣,這一項進行紅沖,是么?

宋生老師 

2024 08/30 09:05
你好!正常這個是你們開紅字信息表

84784951 

2024 08/30 09:06
老師,不是對方開么

宋生老師 

2024 08/30 09:07
你好!對方是開紅字發(fā)票。你們開信息表

84784951 

2024 08/30 09:09
進項轉(zhuǎn)出的分錄,怎么做?

宋生老師 

2024 08/30 09:11
你好!你當(dāng)時拿到藍字發(fā)票如何做的分錄

84784951 

2024 08/30 09:13
借增值稅進項,然后當(dāng)月有剩余,轉(zhuǎn)到了未交增值稅貸方了

宋生老師 

2024 08/30 09:13
你好,你應(yīng)該借原材料等,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

84784951 

2024 08/30 09:15
好的,就是做相反分錄么?謝謝老師

宋生老師 

2024 08/30 09:16
你好!是的。紅字就是這樣

84784951 

2024 08/30 09:17
好的,謝謝

宋生老師 

2024 08/30 09:17
你好,不用客氣的了。
