問題已解決
當(dāng)月專用發(fā)票紅沖確認(rèn),電子稅務(wù)局上直接在增值稅納稅申報表上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄填寫數(shù)據(jù)唄。還需要在其他地方操作什么么?



你好!是的。主表和附表2的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫
2024 09/02 18:16

84785007 

2024 09/02 18:17
進(jìn)項稅額需要勾選認(rèn)證,發(fā)票紅沖確認(rèn)不需要其他操作,直接填表就可以唄。

宋生老師 

2024 09/02 18:18
您好!是的。填表就行了
