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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ,客戶的差旅費(fèi)在我們單位報(bào)銷 并提供了火車票等 我是計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢



您好,這個計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
2024 09/02 22:24

84785006 

2024 09/02 22:25
為什么不可以計(jì)入差旅費(fèi)

劉艷紅老師 

2024 09/02 22:28
因?yàn)檫@個不是公司的員工呀,而且這個也是不可以抵進(jìn)項(xiàng)的

84785006 

2024 09/02 22:29
好的 那就計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 然后 有發(fā)票的話可以稅前扣除是吧

劉艷紅老師 

2024 09/02 22:31
是的,這個是限額抵扣的
