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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)業(yè)務(wù)我不會(huì)處理 。比如7月我預(yù)付3萬,但實(shí)際不止用這么多錢,開出來的發(fā)票是39000,會(huì)計(jì)科目怎么寫呢



你好!這個(gè)比如借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 39000,貸預(yù)付賬款3萬,應(yīng)付賬款 9000
2024 09/03 09:05

84784960 

2024 09/03 09:37
那下個(gè)月我又預(yù)付2萬,后期收到發(fā)票18000,這樣咋做賬呢

宋生老師 

2024 09/03 09:38
你好!你下個(gè)月2萬,是不是抵減這個(gè)9000?先確認(rèn)這點(diǎn)

84784960 

2024 09/03 09:49
對(duì)的 老師 要抵扣

宋生老師 

2024 09/03 09:52
你好這樣的話,你就不是預(yù)付2萬了,你是支付了9000,預(yù)付了11000
這個(gè)是借應(yīng)付賬款9000,預(yù)付賬款11000 貸銀行存款20000
然后收到發(fā)票的時(shí)候,借,庫(kù)存商品18000貸,預(yù)付賬款11000應(yīng)付賬款7000。

84784960 

2024 09/03 10:15
燃?xì)赓M(fèi)預(yù)付也算庫(kù)存商品????

宋生老師 

2024 09/03 10:22
你好,你可以計(jì)入庫(kù)存上面,也可以計(jì)入預(yù)付賬款。

84784960 

2024 09/03 10:42
計(jì)入預(yù)付賬款 怎么做分錄哦

宋生老師 

2024 09/03 10:45
你好!借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。

84784960 

2024 09/03 10:48
又增加了預(yù)付 這個(gè)后面有余額啊

宋生老師 

2024 09/03 10:49
你好!你以后用了多少,就沖減多少。比如借管理費(fèi)用-加油費(fèi) 400,貸預(yù)付 400
