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問題已解決

老師,之前會計有結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅在借方,然后因為有留底稅款抵扣了,所以沒有交稅金額,那這個未交增值稅借方要怎么處理?

84785012| 提問時間:2024 09/03 11:16
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應交稅費就行。
2024 09/03 11:20
84785012
2024 09/03 11:28
那要怎么做分錄???
小智老師
2024 09/03 11:32
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款(若有實際支付) 或者不做賬,留底抵扣直接沖減。
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