問(wèn)題已解決
老師,A公司欠我們6萬(wàn)的材料發(fā)票,我們總共付款也是6萬(wàn),他們給我們開(kāi)13%的專票。八月沒(méi)開(kāi)來(lái)九月份再給開(kāi)票,我暫估入賬的時(shí)候這樣做賬對(duì)嗎? 借 庫(kù)存商品 60000 貸 應(yīng)付賬款-暫估



是的,就是那樣做暫估
2024 09/03 11:35

84784991 

2024 09/03 11:50
借? 庫(kù)存商品53097.34? ? 貸? 應(yīng)付賬款-暫估53097.34? ?這樣做不對(duì)是吧

家權(quán)老師 

2024 09/03 11:51
你要抵扣進(jìn)項(xiàng)就是不含稅暫估

84784991 

2024 09/03 11:53
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要抵扣的

家權(quán)老師 

2024 09/03 11:54
就按那樣做賬就行了哈

84784991 

2024 09/03 11:55
借 庫(kù)存商品53097.34 貸 應(yīng)付賬款-暫估53097.34 這樣做是吧

家權(quán)老師 

2024 09/03 11:55
是的,就是那樣做的
