問題已解決
老師,如果收到專票的負數(shù)發(fā)票該如何做賬



您好,把前面的分錄做負數(shù)分錄就可以
2024 09/03 14:54

84785028 

2024 09/03 14:59
之前的進項稅已經(jīng)被抵扣了,也是直接做負數(shù)分錄嗎?不需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

劉艷紅老師 

2024 09/03 15:00
這個做進項轉(zhuǎn)出就可以了

84785028 

2024 09/03 15:26
老師,這個分錄具體怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 09/03 15:28
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
