問(wèn)題已解決
8-28收到餐飲普票,在快賬中怎么做記賬憑證



借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2024 09/04 09:57

84785041 

2024 09/04 09:58
記賬憑證上的日期寫今天的日期嗎?

東老師 

2024 09/04 09:59
對(duì),就是今天做賬的日期

84785041 

2024 09/04 10:01
摘要寫:餐飲費(fèi)嗎?

東老師 

2024 09/04 10:02
對(duì),報(bào)銷某某人餐費(fèi)就可以

84785041 

2024 09/04 10:06
貸寫在哪里

東老師 

2024 09/04 10:07
寫下面的欄次就可以的

84785041 

2024 09/04 10:10
第一行摘要和第二行摘要一致?

東老師 

2024 09/04 10:11
對(duì)的,摘要一致的就成

84785041 

2024 09/04 10:14
這樣就可以了嗎

東老師 

2024 09/04 10:14
對(duì),但是你要需要看賬上現(xiàn)金有沒(méi)有余額呀

84785041 

2024 09/04 10:19
7月開的戶新公司,8月銷項(xiàng)27000普票,9月銷項(xiàng)57000,這個(gè)餐飲500 ,那我先做哪個(gè)的賬

東老師 

2024 09/04 10:19
這個(gè)先做八月的銷售

84785041 

2024 09/04 10:29
給客戶開普票26500裝卸服務(wù),稅率6% ,摘要寫裝卸服務(wù)?會(huì)計(jì)科目寫銷售費(fèi)用-裝卸費(fèi)26500,貸:銀行存款對(duì)嗎

東老師 

2024 09/04 10:30
對(duì)的,就是這么做賬的呢

84785041 

2024 09/04 10:31
那我9月的賬,現(xiàn)在也可以做嗎?然后最后才是餐飲的?

東老師 

2024 09/04 10:31
對(duì),九月份現(xiàn)在做也可以

84785041 

2024 09/04 10:34
那我余額為啥是負(fù)數(shù)呀

東老師 

2024 09/04 10:36
因?yàn)槟愕你y行沒(méi)有收入,只有支出,所以就是負(fù)數(shù)了
