問題已解決
老師,您好。端午節(jié),公司買了京東購物卡1500元(3張卡*500元/張)發(fā)給了3個員工,我們財務(wù)這邊收到了 預(yù)付款銷售的不征稅發(fā)票,我現(xiàn)在該如何入賬呢?謝謝



借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費用、福利費等待應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸預(yù)付賬款。
2024 09/04 10:43

84784976 

2024 09/04 10:49
第一步:借:預(yù)付賬款,貸銀行存款
第二步:借:管理費用、福利費等
貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,
第三步:借:應(yīng)付職工薪酬福利費,
貸:預(yù)付賬款
郭老師,我現(xiàn)在只是收到預(yù)付款銷售的不征稅發(fā)票,只能做上述第一步的分錄吧,
第二步的分錄應(yīng)該現(xiàn)在不能做吧,因為我也沒有收到消費后的征稅發(fā)票?。?/div>

郭老師 

2024 09/04 10:49
能做都能做,只要你發(fā)下去了都可以做。

84784976 

2024 09/04 10:51
不對吧,郭老師,不征稅發(fā)票不可以結(jié)轉(zhuǎn)為費用的,必須收到消費后的征稅發(fā)票才可以入費用科目啊,我的理解是這樣的

郭老師 

2024 09/04 10:53
當(dāng)然可以作廢用了,你這個開了不征稅的發(fā)票,你后期再消費的話開不了發(fā)票了,只能開一次

84784976 

2024 09/04 10:54
郭老師,我的理解是這樣的:1500元要合并到工資總額數(shù)據(jù)中申報個稅之后,才能做上述分錄的第二步和第三步,否則沒有申報個稅,也沒有取得征稅發(fā)票,不可以做第二步和第三步分錄,對嗎?

郭老師 

2024 09/04 10:58
是這么理解的:
第一個是你們單位購買支付。
第二個準(zhǔn)備發(fā)福利
第三個發(fā)給職工。

84784976 

2024 09/04 11:04
郭老師,第二步計入管理費用-福利費的1500元,次年匯算清繳時需要作為無票支出 納稅調(diào)增嗎?因為是不征稅發(fā)票啊,沒有取得征稅發(fā)票。是這樣嗎?

郭老師 

2024 09/04 11:11
不需要調(diào)燈,有發(fā)票,他怎么能是沒有發(fā)票的呀?

84784976 

2024 09/04 11:12
這1500是不征收發(fā)票啊?

郭老師 

2024 09/04 11:23
你好,不征稅的發(fā)票是預(yù)付卡的,你購買的可以呀

84784976 

2024 09/04 12:24
我按您上面的意思去做了,謝謝郭老師

84784976 

2024 09/04 12:27
請教另一個問題:我們公司有個員工在異地繳納社保,是第三方人力資源公司幫忙代申報繳納的,人力資源公司還按員工工資總額計算出殘保金100元,那么,這個100元現(xiàn)在也是由我們公司承擔(dān)的,這個殘保金我們公司該怎么做賬,能稅前扣除嗎?
若是此員工不異地繳納社保的話,我們剛設(shè)立的公司是小微企業(yè),免殘保金的。

郭老師 

2024 09/04 12:34
給你開發(fā)票的時候開進(jìn)發(fā)票里了嗎?還是你單獨支付給對方?jīng)]有發(fā)票?如果是后者的話,不允。

84784976 

2024 09/04 12:37
殘保金和社保公積金全部都開在一張發(fā)票里面了

郭老師 

2024 09/04 12:38
可以的,你1做勞務(wù)費里面就行

84784976 

2024 09/04 12:41
好的,謝謝郭老師

郭老師 

2024 09/04 12:45
不用客氣,工作愉快


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