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開票系統(tǒng)服務(wù)費的分錄怎么做



你好!借管理費用-辦公費,貸銀行存款
2024 09/04 17:07

84785009 

2024 09/04 17:08
抵扣分錄怎么做

宋生老師 

2024 09/04 17:12
你好!這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸管理費用-辦公費

84785009 

2024 09/04 17:16
一般納稅人,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 減免稅款就一直掛著嗎

宋生老師 

2024 09/04 17:18
你好!是的,分錄就是這樣。
你是說哪個科目掛著

84785009 

2024 09/04 17:29
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個科目,現(xiàn)在不是借方嗎,這個科目就一直掛著嗎

宋生老師 

2024 09/04 17:30
你好!是的,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)。
如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn),也是可以的

84785009 

2024 09/04 17:30
結(jié)轉(zhuǎn)的話要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么

宋生老師 

2024 09/04 17:32
你好!你借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸銀行存款
