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老師8月銷售了一批商品但是對應(yīng)發(fā)票未回來 我月底做成本時候怎么做賬呀

84784999| 提問時間:2024 09/07 10:42
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
先暫估入賬,記賬憑證上寫明暫估金額和預(yù)計發(fā)票到時間,待收到正式發(fā)票調(diào)整賬目。
2024 09/07 10:45
84784999
2024 09/07 10:49
暫估入賬,   借:庫存商品   貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款 商品成本,   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品 下月初,沖回暫估入賬   借:庫存商品(紅字)   貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款(紅字)  收到發(fā)票后,   借:庫存商品   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸:應(yīng)付帳款等
堂堂老師
2024 09/07 10:52
您的理解正確。具體操作時,記得根據(jù)實際成本調(diào)整暫估金額,并確認增值稅進項稅額。這樣能確保賬目準確反映業(yè)務(wù)情況。
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