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  1. 問題已解決

    老師,會計把之前不能抵扣的進項抵扣了,后來發(fā)現(xiàn)了,這個月要把賬調(diào)整過來,會計分錄怎么寫

    84784970| 提問時間:2024 09/07 12:40
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    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師
    今年的嗎 借管理費用等 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
    2024 09/07 12:43
    84784970
    2024 09/07 12:44
    是的,把3月份的過路費抵扣了,現(xiàn)在要把賬調(diào)整過來,會計分錄
    郭老師
    2024 09/07 12:46
    當(dāng)時做了哪個科目的完整的分錄寫一下。
    84784970
    2024 09/07 12:46
    稍等一下老師
    郭老師
    2024 09/07 12:46
    可以的,發(fā)過來看一下。
    84784970
    2024 09/07 13:32
    這是三月份做的一筆
    84784970
    2024 09/07 13:34
    這是調(diào)整后的會計分錄
    郭老師
    2024 09/07 13:34
    不是的,進項發(fā)生額,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的,不要這個
    84784970
    2024 09/07 13:36
    您的意思是不需要結(jié)轉(zhuǎn)這一步嗎
    郭老師
    2024 09/07 13:37
    對的是的,不要結(jié)轉(zhuǎn)的。你當(dāng)時借銷售費用等應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸,銀行存款都有這個的。
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