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問題已解決

你好老師,公司本月申報出口退稅,加入本次申報出口額rmb=100萬,免抵退稅額=100*13%=13萬,本月申報完增值稅留抵稅額=10萬。 那么留底稅額小于免抵退稅額 退稅額=期末留抵稅額=10萬 免抵稅額=13-10=3萬 問題1.此計算是否正確? 問題2.如果正確那剩余的免抵稅額后面再如何處理呢?

84784972| 提問時間:2024 09/07 15:36
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
問題1. 是的,你的計算方法正確。留抵稅額小于免抵退稅額時,退稅額以留抵稅額為準(zhǔn),剩余的免抵退稅額作為下期的免抵稅額。 問題2. 剩余的免抵稅額3萬可以在下一期的增值稅應(yīng)納稅額超過當(dāng)期免抵退稅額時,作為應(yīng)繳稅款進行抵減。如果連續(xù)幾期都沒有足夠的應(yīng)納稅額,這部分免抵稅額可以累積到后續(xù)有足夠應(yīng)納稅額的月份進行抵減。
2024 09/07 15:39
84784972
2024 09/07 16:04
第二個問題回答還是不太理解,能舉例說明一下嗎?
小智老師
2024 09/07 16:07
當(dāng)然可以。 假設(shè)你下個月的應(yīng)納增值稅額為15萬,而你已經(jīng)累積了3萬的免抵稅額。那么: 1. 首先,你需要支付12萬(15萬 - 3萬)作為應(yīng)納增值稅。 2. 接著,你可以用剩余的3萬免抵稅額來抵減這12萬,這樣實際上你只需支付9萬。 3. 剩下的3萬免抵稅額則可以累積到下下個月,如果下下個月的應(yīng)納增值稅額大于等于3萬,則繼續(xù)用這3萬抵減應(yīng)納增值稅。 如此循環(huán),直到所有免抵稅額都被使用完畢。
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