問題已解決
老師您好,我想問一下我這個應稅貨物銷售額和按適用稅率計稅銷售額不相同 這個需要更正申報嗎



同學你好
對就不用更正
數(shù)據(jù)不對才更正
2024 09/09 17:05

84784989 

2024 09/09 17:08
當月我有申報了未開票收入,其中這部分的數(shù)據(jù)沒有包含未開票收入的數(shù)據(jù)

樸老師 

2024 09/09 17:11
同學你好
未開票收入的得填寫上

84784989 

2024 09/09 17:12
數(shù)據(jù)不會自己匯總帶過來嗎?

84784989 

2024 09/09 17:12
這個6月份申報的增值稅,意思我現(xiàn)在要更正6、7月份的申報表咯?

樸老師 

2024 09/09 17:14
同學你好
未開票收入buhui不會
要手動填寫

84784989 

2024 09/09 17:17
老師 你可能沒有明白我的意思
申報增值稅的時候附表一我已經(jīng)填了未開票的數(shù)據(jù),但是生成主表的時候其中這一行只帶出了開票的數(shù)據(jù),沒有帶出開票加未開票之和

樸老師 

2024 09/09 17:20
那你看看可以手動填寫嗎

84784989 

2024 09/09 17:21
這個是附表二的數(shù)據(jù)

樸老師 

2024 09/09 17:22
同學你好
你試試手動填寫主表看看能填寫嗎

84784989 

2024 09/09 17:23
老師? 我主要想知道我這樣申報是不是錯了,我需要去更正嗎?這個是6月份的申報表? 我現(xiàn)在才剛剛發(fā)現(xiàn)這個問題

樸老師 

2024 09/09 17:25
同學你好
這個需要更正的
