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問題已解決

老師您好,我想問一下我這個應稅貨物銷售額和按適用稅率計稅銷售額不相同 這個需要更正申報嗎

84784989| 提問時間:2024 09/09 17:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對就不用更正 數(shù)據(jù)不對才更正
2024 09/09 17:05
84784989
2024 09/09 17:08
當月我有申報了未開票收入,其中這部分的數(shù)據(jù)沒有包含未開票收入的數(shù)據(jù)
樸老師
2024 09/09 17:11
同學你好 未開票收入的得填寫上
84784989
2024 09/09 17:12
數(shù)據(jù)不會自己匯總帶過來嗎?
84784989
2024 09/09 17:12
這個6月份申報的增值稅,意思我現(xiàn)在要更正6、7月份的申報表咯?
樸老師
2024 09/09 17:14
同學你好 未開票收入buhui不會 要手動填寫
84784989
2024 09/09 17:17
老師 你可能沒有明白我的意思 申報增值稅的時候附表一我已經(jīng)填了未開票的數(shù)據(jù),但是生成主表的時候其中這一行只帶出了開票的數(shù)據(jù),沒有帶出開票加未開票之和
樸老師
2024 09/09 17:20
那你看看可以手動填寫嗎
84784989
2024 09/09 17:21
這個是附表二的數(shù)據(jù)
樸老師
2024 09/09 17:22
同學你好 你試試手動填寫主表看看能填寫嗎
84784989
2024 09/09 17:23
老師? 我主要想知道我這樣申報是不是錯了,我需要去更正嗎?這個是6月份的申報表? 我現(xiàn)在才剛剛發(fā)現(xiàn)這個問題
樸老師
2024 09/09 17:25
同學你好 這個需要更正的
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