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老師 無車承運(yùn)物流公司 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 咋寫分錄

84785023| 提問時間:2024 09/10 14:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額:當(dāng)公司收到與其業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(如燃油、服務(wù)等費(fèi)用)時,應(yīng)確認(rèn)為進(jìn)項(xiàng)稅額,該進(jìn)項(xiàng)稅額可用于抵扣銷項(xiàng)稅。 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如運(yùn)輸成本、燃料費(fèi)、修理費(fèi)等) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 支付款項(xiàng):當(dāng)實(shí)際支付與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相關(guān)的款項(xiàng)時,應(yīng)反映資金的流動。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/現(xiàn)金等 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅:在計(jì)算增值稅時,可以使用已確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額來抵扣應(yīng)交的銷項(xiàng)稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額度:如果存在進(jìn)項(xiàng)稅額度調(diào)整的情況,比如因發(fā)票錯誤或退貨等導(dǎo)致的進(jìn)項(xiàng)稅變動。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:相關(guān)成本或費(fèi)用科目
2024 09/10 14:37
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