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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估原材料入庫生成庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,后期來發(fā)票了,怎么沖紅



先沖銷原暫估成本,再按發(fā)票金額入賬,調(diào)整成本即可。操作需謹(jǐn)慎,確保會計(jì)處理合規(guī)。
2024 09/10 19:01

84785036 

2024 09/10 19:40
如果發(fā)票金額和暫估金額一致,是否需要重新成本?

小智老師 

2024 09/10 19:42
如果發(fā)票金額與暫估一致,通常無需再次成本調(diào)整。直接用發(fā)票金額入賬即可,完成成本結(jié)轉(zhuǎn)流程。

84785036 

2024 09/10 19:50
那還用沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎

小智老師 

2024 09/10 19:54
不用沖銷。若發(fā)票金額與暫估相同,直接用發(fā)票更新庫存成本即可,無需額外步驟。
