問題已解決
老師,我們公司的有車原材料賣給了別人按其他業(yè)務(wù)收入,我到時怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是這車就不用還是怎樣?怎么做分錄



您好!你按你買來這個原材料的成本結(jié)轉(zhuǎn)就行了
借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料
2024 09/12 08:15

84785026 

2024 09/12 09:19
那是不是這些原材料如果供應(yīng)商沒有開票,我這邊要做暫估入庫嗎?

84785026 

2024 09/12 09:21
還是我是不是要先做這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)才能做后面的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 

2024 09/12 09:24
你好,是的,先做暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785026 

2024 09/12 09:33
我的意思是先把這筆其他業(yè)務(wù)收入的結(jié)轉(zhuǎn)了成本再做主收入成本結(jié)轉(zhuǎn)吧?

宋生老師 

2024 09/12 09:33
你好,這個沒關(guān)系,一起做就行
