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問題已解決

一般人一筆服務費用發(fā)票已認證,并且現(xiàn)在費用被退回需要進行進項稅額轉出?這筆業(yè)務都應該如何進行賬務處理

84784996| 提問時間:2024 09/12 10:26
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
收到退回服務費時,應沖減原進項稅額,同時調整相關費用賬戶。具體操作如下: 1. 沖減原進項稅額:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸記“應交稅費-待認證進項稅額”。 2. 調整費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”或相應科目。 這樣處理反映了實際費用減少和稅額變動的情況。
2024 09/12 10:29
84784996
2024 09/12 10:32
費用發(fā)生是,是借管理費用,應交增值稅-進項稅額,待應付賬款,退回時,如何沖?不應該是直接沖紅嘛?
小智老師
2024 09/12 10:35
費用發(fā)生時確實按照正常流程入賬,退回時的處理步驟如下: 1. 首先沖減原計入費用的分錄:借記“管理費用”(紅字),貸記“應付賬款”(紅字)。 2. 然后沖減原進項稅額的分錄:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”(紅字),貸記“應交稅費-待認證進項稅額”(紅字)。 這樣既調整了費用,也正確反映了稅額變化,保持會計記錄準確無誤。
84784996
2024 09/12 10:37
第一個回復的位置,應付賬款的位置的金額不應該是含著稅金的嘛
小智老師
2024 09/12 10:39
您說得對,我的解釋有疏漏。正確的處理流程應當包括以下兩步: 1. 沖減費用及稅額:首先沖減原計入費用及稅額的分錄,即: - 借:管理費用(紅字) - 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字) 2. 調整應付賬款:然后調整對應的應付賬款分錄,即: - 貸:應付賬款(紅字) 這樣做能準確反映費用退回及稅額轉出的會計處理。感謝您的指正。
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