問題已解決
老師,我們先收到原材料,用完結(jié)賬,付完款后供應(yīng)商下月再給我們開票,我們該如何做賬務(wù)處理



同學(xué)你好
借原材料
貸應(yīng)付賬款暫估
借原材料負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
借原材料
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
2024 09/12 14:43

84785033 

2024 09/12 15:16
次月收到發(fā)票不用做賬嗎

樸老師 

2024 09/12 15:19
同學(xué)你好
要的
上面給你寫了
寫的很全

84785033 

2024 09/12 16:37
哦,那是付款的時候不用做賬務(wù)處理,等到有發(fā)票再處理嗎

樸老師 

2024 09/12 16:41
同學(xué)你好
這個可以的
但是付款要做往來
