問(wèn)題已解決
老師好!我司是一般納稅人,取得報(bào)銷油票的專票,被我認(rèn)證抵扣了(算在稅負(fù)里),這個(gè)要怎么做賬。報(bào)銷費(fèi)用的專票不是不能抵扣嗎?



你好,這個(gè)是公司的支出的話,是可以抵扣的
2024 09/12 15:00

84784962 

2024 09/12 15:17
那報(bào)銷餐費(fèi)的專票呢?能認(rèn)證抵扣嗎

宋生老師 

2024 09/12 15:17
你好,這個(gè)不能夠抵扣的。

84784962 

2024 09/12 15:45
是員工福利的餐費(fèi)和出差的餐費(fèi)都不能抵扣是嗎?

宋生老師 

2024 09/12 15:46
你好,是的,這個(gè)是不能夠抵扣的。

84784962 

2024 09/12 15:52
那取得餐費(fèi)的專票也要認(rèn)證吧,然后報(bào)稅時(shí)不能抵的話,報(bào)稅時(shí)要填轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

宋生老師 

2024 09/12 15:53
你好,你可以勾選不認(rèn)證就行了,或者認(rèn)證后轉(zhuǎn)出也可以。

84784962 

2024 09/12 15:57
不認(rèn)證的話或者轉(zhuǎn)出的話,這兩個(gè)分錄要怎么做,老師

宋生老師 

2024 09/12 15:59
你好!不認(rèn)證就全額計(jì)入
借管理費(fèi)用-餐費(fèi),貸銀行存款等
轉(zhuǎn)出的話,借管理費(fèi)用-餐費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
