国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

收到社**費,做會計分錄: 借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。 當月繳納社保會計分錄 借:管理費用 2 貸:銀行存款 2 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?

84784973| 提問時間:2024 09/12 15:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024 09/12 15:28
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取