問題已解決
老師,請問,我在今年開了一張紅沖部分的紅字發(fā)票,這個原發(fā)票是2023年開出去的,我要怎么進行賬務(wù)處理



同學(xué)你好
還開這個業(yè)務(wù)的藍(lán)字發(fā)票嗎
2024 09/18 17:11

84785031 

2024 09/18 17:11
不開了,是審核調(diào)減了

樸老師 

2024 09/18 17:13
同學(xué)你好
你們是什么會計準(zhǔn)則

84785031 

2024 09/18 17:14
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 

2024 09/18 17:16
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款

樸老師 

2024 09/18 17:17
或者貸應(yīng)收賬款
這樣

84785031 

2024 09/18 17:26
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 09/18 17:32
滿意請給五星好評,謝謝

84785031 

2024 09/18 17:34
老師,這筆業(yè)務(wù)原來是做的,借 銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這個我開紅字,對應(yīng)的貸方,是不是主營業(yè)務(wù)收入?

樸老師 

2024 09/18 17:43
同學(xué)你好
對的
是這樣
但是跨年的你得用利潤分配未分配利潤

84785031 

2024 09/18 17:56
那我現(xiàn)在就是借利潤分配未分配利潤,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅?那貸方都是負(fù)數(shù)才可以?。?/div>

樸老師 

2024 09/18 17:58
同學(xué)你好
不是呀
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)收賬款
這樣


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