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問題已解決

想咨詢一下,就是增值稅報稅填報的,以前的填報的時候會顯示免稅額,現(xiàn)在填報的時候不顯示了,這個是不符合免稅情況了,還是因為報表改格式之后,就不需要顯示了?

84784990| 提問時間:2024 09/22 17:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,咱是小規(guī)模申報么,季度 不滿30萬普票的申報,免稅那個表都可以不申報, 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024 09/22 17:20
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