問題已解決
老師,每月交的增值稅入到哪個科目里,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)



增值稅交了后,先計入“應交稅費-應交增值稅”科目。月底根據(jù)銷項和進項差額,借記或貸記“應交稅費-未交增值稅”,剩余余額轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交)”。
2024 09/23 13:26

84785006 

2024 09/23 14:01
老師,科目余額表平資產(chǎn)負債表平,利潤表和資產(chǎn)負債表利潤差,會是哪里出問題了?

堂堂老師 

2024 09/23 14:02
科目余額表和資產(chǎn)負債表平衡,但利潤表與之有差,可能是因為費用或收入項目記錄錯誤、漏記或重復記錄。檢查期末損益類賬戶是否正確結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,以及是否所有收入和費用都已計入相應的賬戶。
