問題已解決
借:其他應(yīng)付款-張三 40000 貸:銀行存款 40000 這個分錄中借方錯了,實際應(yīng)該是其他應(yīng)付款-法人-張三 如何將其他應(yīng)付款-張三 調(diào)整成其他應(yīng)付款-法人-張三(這個科目以前就有,只不過會計又重新新增了一個其他應(yīng)付款款-張三)?



您好,這個的話,等于說,沒有這個其他應(yīng)付款-法人-張三? 這個科目對不,沒有的話,可以新增一個二級三級科目
2024 09/23 13:27

84784961 

2024 09/23 13:31
原先就有其他應(yīng)付款-法人-張三?

小鎖老師 

2024 09/23 13:31
您好,那你們就做一筆分錄? 借?其他應(yīng)付款-法人-張三? 貸??其他應(yīng)付款-張三? 這樣就行

84784961 

2024 09/23 13:31
但是其他賬期會計做分錄時又用了其他應(yīng)付款-張三?

小鎖老師 

2024 09/23 13:32
嗯,就這樣做一筆分錄就可以的

84784961 

2024 09/23 13:34
我也是你這樣做的,但是我們軟件有個功能可以合并科目,軟件生成的是:借:其他應(yīng)付款-張三? -40000
借:其他應(yīng)付款-法人-張三? 40000

84784961 

2024 09/23 13:34
所以軟件生成的這種不對的吧?

小鎖老師 

2024 09/23 13:34
把那個負(fù)數(shù),你改成正數(shù),不能寫借方負(fù)數(shù)
