問題已解決
老師你好,以前年度代收款入了主營收入怎么處理?



你好你這個要做沖減,但是會涉及到以前年度的退稅和增值稅的更正申報。
2024 09/23 15:16

84785024 

2024 09/23 15:16
我應怎樣做分錄

宋生老師 

2024 09/23 15:17
你好,你之前是怎么做的憑證?

84785024 

2024 09/23 15:19
借:現(xiàn)金 貸,主營業(yè)務收入

84785024 

2024 09/23 15:20
借:現(xiàn)金 貸,主營業(yè)務收入 銷項稅...

宋生老師 

2024 09/23 15:21
你好,你先做紅字憑證,借,現(xiàn)金貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
然后再借現(xiàn)金貸其他應付款。

84785024 

2024 09/23 15:21
做了無票收入

宋生老師 

2024 09/23 15:23
你好憑證仍然是這樣子做。
