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問題已解決
工傷賠償款公司全額支付該怎么做賬 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款?



你好你要先計(jì)提啊是借管理,你要先計(jì)提呀,是借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬-工傷補(bǔ)償
然后再支付。
2024 09/26 09:09

84784949 

2024 09/26 09:10
哦哦好的

84784949 

2024 09/26 09:12
直接支付的住院費(fèi)也要先計(jì)提嗎

宋生老師 

2024 09/26 09:12
你好,是的,也是需要先計(jì)提。

84784949 

2024 09/26 09:12
直接付的 做成 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎

宋生老師 

2024 09/26 09:13
你好,這樣做不規(guī)范。

84784949 

2024 09/26 09:13
還要另外設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目嗎 還是直接計(jì)入工傷賠償中

宋生老師 

2024 09/26 09:14
你好這個(gè)你最好是單獨(dú)設(shè)立明細(xì)。

84784949 

2024 09/26 09:15
工傷費(fèi)用可以嗎

宋生老師 

2024 09/26 09:17
你好可以的,這個(gè)企業(yè)自己設(shè)置。

84784949 

2024 09/26 09:26
老師 我們還有一個(gè)員工只花了幾百塊錢 醫(yī)藥費(fèi)是他自己付的 后面保險(xiǎn)賠償打到我們對(duì)公賬戶了 然后又從對(duì)公賬戶打給該員工的 這該怎么做賬

宋生老師 

2024 09/26 09:31
你好,這個(gè)你支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,然后收回的時(shí)候作相反的憑證。

84784949 

2024 09/26 09:39
好的謝謝

宋生老師 

2024 09/26 09:41
你好,不用客氣的了。
