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問題已解決

老師,我8月開的發(fā)票在填報8月稅務所屬期的時候已經(jīng)稅務申報了,但是今天紅沖了上月開的發(fā)票,紅沖的發(fā)票,上月稅務申報的時候已經(jīng)填報了,我現(xiàn)在該怎么操作處理?

84784955| 提問時間:2024 09/26 17:24
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接紅沖9月的銷項稅和銷售收入就行
2024 09/26 17:25
84784955
2024 09/26 17:27
老師,是在做賬的時候紅沖嗎?
84784955
2024 09/26 17:29
因為上次開的發(fā)票備注說明不對,所以需要紅沖并重新開
家權老師
2024 09/26 17:32
直接原分錄紅沖就行了
84784955
2024 09/26 18:10
只是發(fā)票紅沖了,但是申報表里面沒有去重新更正申報
家權老師
2024 09/26 18:11
不需要更正申報的哈,本月正常申報
84784955
2024 09/26 18:11
這種情況也是直接紅沖原分錄的憑證,是嗎?
家權老師
2024 09/26 18:11
是的,就是那樣子的
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