問題已解決
老師,其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù),如果把他調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,那么我該怎么寫分錄,報(bào)表里應(yīng)該調(diào)整哪個科目?以及如果報(bào)了稅該怎么調(diào)



你好,嚴(yán)格來說這個不需要做賬務(wù)處理,只需要報(bào)表重分類就行,你看下你的報(bào)表有重分類的功能吧。
2024 09/27 11:04

郭老師 

2024 09/27 11:04
從分類它自動到其他應(yīng)付款里面去,也不需要做賬務(wù)處理。

84785009 

2024 09/27 11:06
怎么看有沒有重分類功能呢?我申報(bào)的2013年的報(bào)表,稅局打電話說的其他應(yīng)收款不能為負(fù)數(shù),讓我改成正數(shù),并且吧企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額也改一下

郭老師 

2024 09/27 11:23
不清楚的,你可以問一下你軟件售后
自己手動修改申報(bào)表吧
