問題已解決
用當(dāng)月的留抵稅抵以前年度進項轉(zhuǎn)出的稅款和滯納金怎么做賬



留底做到了那個科目的
2024 09/30 21:47

84785019 

2024 09/30 21:48
我不知道才問你的

郭老師 

2024 09/30 21:51
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
本月留底
進項轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
抵扣進項轉(zhuǎn)出和滯納金
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
營業(yè)外支出滯納金
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
