問題已解決
老師好 我想問一下 就是我們9月份付了半年 租金 也收到相應(yīng)金額的發(fā)票 怎么入賬呢



預(yù)付房租
借:預(yù)付賬款-房租
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
2024 10/05 10:07

84785008 

2024 10/05 10:09
那我可以記 應(yīng)付賬款嗎
然后就是 租的房屋 包括 生產(chǎn)用的 辦公用的 都是記在 管理費用嗎

家權(quán)老師 

2024 10/05 10:11
不能計入應(yīng)付賬款,因為預(yù)付賬款是替代以前的待攤費用科目。
生產(chǎn)用的計入制造費用,辦公用的計入管理費用

84785008 

2024 10/05 10:11
這是9月份入賬 然后10月份攤銷嗎

家權(quán)老師 

2024 10/05 10:13
按租金受益月份攤銷
