問題已解決
老師,你好!我想問一下我沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,然后扣款的時(shí)候直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以導(dǎo)致我現(xiàn)在第三季度的應(yīng)交稅費(fèi)未負(fù)數(shù),那我要怎么樣子調(diào)賬呢



同學(xué),你好
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 10/06 19:17

84784997 

2024 10/06 19:32
做這筆分錄就平了是嗎

小菲老師 

2024 10/06 19:32
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784997 

2024 10/06 19:40
我個(gè)稅也忘記計(jì)提了,然后補(bǔ)計(jì)提怎么補(bǔ)
員工的個(gè)稅扣繳我從9月給他扣回來的

小菲老師 

2024 10/06 19:41
同學(xué),你好
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

84784997 

2024 10/06 19:55
好的
老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表的銀行余額是負(fù)數(shù),是不是我可能有科目登記錯(cuò)了,所以才導(dǎo)致負(fù)數(shù)

小菲老師 

2024 10/06 19:56
同學(xué),你好
嗯嗯,很有可能

84784997 

2024 10/06 20:18
那是不是得重新查賬

小菲老師 

2024 10/06 20:50
同學(xué),你好
嗯,是的,需要查賬的
