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問題已解決

之前已經(jīng)根據(jù)報關(guān)單申報了收入,現(xiàn)在月份開票了,是否要沖紅之前報關(guān)收入,但是月度增值稅申報表怎樣處理呢?

84785002| 提問時間:2024 10/08 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你是說以前報了不開票的收入,是嗎?
2024 10/08 13:38
84785002
2024 10/08 13:42
是的,老師
宋生老師
2024 10/08 13:47
你好,這個你報不開票收入的負(fù)數(shù)。
84785002
2024 10/08 13:51
9月份開了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)顯示開票的的銷售額,我是否手動修改為負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 10/08 13:55
你好,你申報表上要填寫。不開票的復(fù)數(shù)但是這種操,但是這種操作的話可能申報的時候不能在電子稅務(wù)局申報,需要去上門。
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