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問(wèn)題已解決
老師,增值稅差6分錢,怎么調(diào)啊



賬上多六分還是少六分
2024 10/09 09:57

84784959 

2024 10/09 09:58
賬上少六分,

84784959 

2024 10/09 09:59
就是貸方余額比應(yīng)交增值稅數(shù)額少六分

樸老師 

2024 10/09 10:02
當(dāng)賬上增值稅的貸方余額比應(yīng)交增值稅數(shù)額少六分,可以進(jìn)行如下會(huì)計(jì)處理:
先分析差異原因,確定是計(jì)算尾差等造成的小額差異。
補(bǔ)提增值稅差額:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等(根據(jù)實(shí)際情況確定科目) 0.06
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 0.06

84784959 

2024 10/09 10:09
發(fā)票數(shù)額和稅局?jǐn)?shù)額不一樣造成的,不從以前年度損益調(diào)嗎?

84784959 

2024 10/09 10:10
我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按著發(fā)票數(shù)額記的賬啊

樸老師 

2024 10/09 10:11
你這是跨年形成的嗎

84784959 

2024 10/09 10:12
不都是,有2分是今年的

樸老師 

2024 10/09 10:12
那你就四分做跨年的
2分做今年的

84784959 

2024 10/09 10:13
跨年的分錄怎么做

樸老師 

2024 10/09 10:15
你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784959 

2024 10/09 10:15
小規(guī)模企業(yè)

84784959 

2024 10/09 10:15
建筑也企業(yè)

樸老師 

2024 10/09 10:16
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

84784959 

2024 10/09 10:26
不用以前年度損益調(diào)

84784959 

2024 10/09 10:28
老師,我這記賬格式對(duì)嗎?

樸老師 

2024 10/09 10:29
同學(xué)你好
這個(gè)對(duì)的

84784959 

2024 10/09 10:31
老師請(qǐng)給我審一下這個(gè)表,

樸老師 

2024 10/09 10:34
新問(wèn)題重新提問(wèn)一下吧
與上面的不相關(guān)了,辛苦您重新提問(wèn)一下

84784959 

2024 10/09 12:36
老師,你讓我調(diào)增值稅差額,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額就不平了?。?/div>

樸老師 

2024 10/09 12:39
同學(xué)你好
不是還得結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

84784959 

2024 10/09 12:42
結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么做分錄

樸老師 

2024 10/09 12:44
借本年利潤(rùn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸本年利潤(rùn)


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