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老師,我們公司小規(guī)模納稅人,按季報稅,請問一下,按現(xiàn)政策我季度開普票未超30萬元,會計分錄怎么做



如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2024 10/09 15:47

84785021 

2024 10/09 15:48
應交稅費-應交增值稅是按1%還是按3%

家權老師 

2024 10/09 15:50
應交稅費-應交增值稅是按1%

老師,我們公司小規(guī)模納稅人,按季報稅,請問一下,按現(xiàn)政策我季度開普票未超30萬元,會計分錄怎么做
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