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問(wèn)題已解決

老師,我九月份開(kāi)的增值稅發(fā)票,開(kāi)的不對(duì),需要重新開(kāi),那我十月份要怎么處理啊?在電子稅務(wù)局,紅沖嗎? 報(bào)稅的時(shí)候的增值稅怎么處理呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/09 16:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果九月份開(kāi)的增值稅發(fā)票不對(duì),十月份可以按以下步驟處理: 一、發(fā)票紅沖 可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行增值稅發(fā)票紅沖操作,一般步驟如下: 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入發(fā)票管理相關(guān)模塊。 找到 “發(fā)票開(kāi)具” 或類似功能菜單,選擇 “紅字發(fā)票開(kāi)具”。 按照系統(tǒng)提示輸入要紅沖的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等信息,確認(rèn)后開(kāi)具紅字發(fā)票。 二、報(bào)稅時(shí)的增值稅處理 如果在十月份進(jìn)行紅沖操作,且當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行替換: 在申報(bào)增值稅時(shí),紅沖的發(fā)票金額會(huì)減少當(dāng)月的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 如果前期該發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額已在九月份申報(bào)繳納增值稅,紅沖后可能會(huì)產(chǎn)生多繳稅款的情況。這種情況下,可以在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)相關(guān)表格(如《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》等),將紅沖的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)欄次,以沖減當(dāng)期的應(yīng)稅銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 如果存在多繳稅款,可以申請(qǐng)退稅或者留待以后期間抵減應(yīng)納稅額。 如果在十月份紅沖后又開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票: 紅沖的發(fā)票同樣以負(fù)數(shù)形式在申報(bào)時(shí)沖減銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票按正常情況計(jì)入銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)。
2024 10/09 16:31
84785024
2024 10/09 16:35
老師,我是紅沖后又開(kāi)出正確的藍(lán)字發(fā)票, 我在申報(bào)九月份的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了是嗎? 十月份新開(kāi)的這張藍(lán)字發(fā)票,等到11月份報(bào)稅的時(shí)候再填寫(xiě)正確的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào),對(duì)嗎?
樸老師
2024 10/09 16:37
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84785024
2024 10/09 16:37
好的 謝謝老師
樸老師
2024 10/09 16:39
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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