問(wèn)題已解決
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目上年度未結(jié)束,研發(fā)支出沒(méi)有費(fèi)用化,今年做費(fèi)用化處理,還能享受加計(jì)扣除嗎?在所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里怎么填上年度那部分研發(fā)費(fèi)用呢?



您好,去年是否已經(jīng)享受過(guò)了的呢?
2024 10/09 17:14

84785041 

2024 10/09 17:19
沒(méi)有享受過(guò)呢,,,

微微老師 

2024 10/09 17:22
您好,那可以享受加計(jì)扣除的呢

84785041 

2024 10/09 17:40
在做上年度所得稅匯算時(shí),年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填的當(dāng)年全部的研發(fā)費(fèi)用,本年費(fèi)用化為0,那下年匯算時(shí),這部分研發(fā)費(fèi)用怎么填呢,感覺(jué)填那里都不合適,我糾結(jié)

微微老師 

2024 10/10 10:16
其實(shí),應(yīng)該在上年填寫(xiě)的
