問題已解決
稅控盤280減免稅額,增值稅申報抵扣后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄



你好,你支付的時候是怎么做的憑證?
2024 10/09 17:13

84784982 

2024 10/09 17:14
借:管理費用—稅盤服務(wù)費
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用—稅盤服務(wù)費(紅字)。

宋生老師 

2024 10/09 17:15
你好,你這樣做沒問題的呀。

84784982 

2024 10/09 17:16
本期已經(jīng)申報抵扣了,那我這個減免稅要怎么處理呢

宋生老師 

2024 10/09 17:16
你這個已經(jīng)體第二個分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。

84784982 

2024 10/09 17:17
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784982 

2024 10/09 17:18
抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個減免稅余額么

宋生老師 

2024 10/09 17:19
你好就是說是說減免稅額這個科目有余額,對不對?

84784982 

2024 10/09 17:21
是的呢?這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么

宋生老師 

2024 10/09 17:21
這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額,你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。

84784982 

2024 10/09 17:22
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?

宋生老師 

2024 10/09 17:24
你好,,借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額。
