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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,建筑公司成本票沒及時開出來,怎么計(jì)提成本票



您好,這個的話,是不是你們已經(jīng)支付了?
2024 10/09 21:44

84784964 

2024 10/09 22:02
老師,大部分沒支付,所以對方?jīng)]給開發(fā)票,但是現(xiàn)在需要做成本交稅,問下您怎么計(jì)提成本票呢

小鎖老師 

2024 10/09 22:03
您好,這個的胡,一般成本的話,是可以按照收入的80%對應(yīng)的,這個

84784964 

2024 10/09 22:05
怎么做賬計(jì)提呢老師

小鎖老師 

2024 10/09 22:06
借 主營業(yè)務(wù)成本貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款

84784964 

2024 10/09 22:11
老師,等以后有了成本票再怎么沖呢,之前有了成本票都是借工程施工-合同成本-直接人工費(fèi)-xx項(xiàng)目,貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-合同成本-直接人工費(fèi)

小鎖老師 

2024 10/09 22:48
嗯對這個理解是沒錯的

84784964 

2024 10/10 07:25
老師,您這是不計(jì)提的分錄,如果計(jì)提了以后怎么做賬,怎么沖呢

小鎖老師 

2024 10/10 09:23
是這樣的,因?yàn)檫@個如果結(jié)轉(zhuǎn)?借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-合同成本-直接人工費(fèi)了,然后這個時候紅沖的話? 就可以直接? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款,這樣做就可以的
