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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司因業(yè)務(wù)需要,9月份去稅局預(yù)交的增值稅及附加稅,該筆業(yè)務(wù)該怎樣做賬?



借、應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅附加稅
貸、銀行存款
2024 10/10 09:44

84785000 

2024 10/10 09:45
能不能把增值稅和附加稅分開(kāi)做分錄,應(yīng)該怎樣寫(xiě)分錄?

郭老師 

2024 10/10 09:47
借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅貸,銀行存款。
借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育、教育附加
貸,銀行存款。

84785000 

2024 10/10 09:51
這預(yù)交的增值稅及附加稅,到月底還需要做計(jì)提的分錄嗎?

郭老師 

2024 10/10 09:52
你好,需要的,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
次月申報(bào)抵扣。借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

84785000 

2024 10/10 09:53
月底是不是只需要做剩余增值稅應(yīng)計(jì)提附加稅的分錄?

郭老師 

2024 10/10 09:53
是的對(duì)的是的對(duì)的。

84785000 

2024 10/10 09:55
好的,謝謝老師,我在想想

郭老師 

2024 10/10 09:55
不用客氣,工作愉快。
