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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模紅沖了跨年度的收入,怎么做賬

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/11 14:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)借,應(yīng)收賬款。貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024 10/11 14:22
84785014
2024 10/11 14:27
老師,這個(gè)發(fā)票怎么入賬
宋生老師
2024 10/11 14:30
你好,這個(gè)你們計(jì)入到固定資產(chǎn)科目。
84785014
2024 10/11 14:31
可以一次攤銷完嗎?怎么做分錄?
宋生老師
2024 10/11 14:32
你好,這個(gè)可以一次稅前扣除,但是會(huì)計(jì)上沒(méi)有一次折舊的方法。
84785014
2024 10/11 14:34
那我折舊做賬怎么折?不能一次做完嗎?
84785014
2024 10/11 14:37
老師,這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的分錄可以做一下嗎
宋生老師
2024 10/11 14:39
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)是正常做賬,借,固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款。 然后每個(gè)月折舊借制造費(fèi)用,折舊費(fèi)帶累計(jì)折舊。
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